Informasi Publik Berkala

Daftar Informasi Publik Berkala


Loading...

Target & / Capaian Program Kegiatan

Target dan / Capaian Program Kegiatan Tahun 2026 total pagu perubahan 1.133.338.354.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 15,84% dan capaian realisasi  keuangan sebesar 84.798.255.209 rupiah atau 7,48% (s.d bulan Februari 2026) dengan rincian:

  1. Program Pemenuhan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 0 rupiah
    • Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi sebesar dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah.
      • Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran 0 rupiah.
      • Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah
      • Sub Kegiatan Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah
    • Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah.
      • Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah
    • Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TIngkat Daerah Provisi dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah.
      • Sub Kegiatan Peningkatan tata kelola rumah sakit dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah
      • Sub Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan pagu anggaran sebesar 0  rupiah
  2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dengan pagu anggaran 0  rupiah
    • Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan tingkat provinsi  dengan pagu anggaran sebesar 0 rupiah
      • Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan dengan pagu anggaran 0 rupiah
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar 0 rupiah 
    • Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran 0 rupiah 
      • Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran 0 rupiah 
  4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD dan BLUD 1.133.338.354.000  rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 15,84% dan capaian realisasi  keuangan sebesar 84.798.255.209 rupiah atau 7,48%
    • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran 0 rupiah
      • Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu anggaran 0 rupiah
      • Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran 0 rupiah
    • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 58.338.358.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 28,56% dan capaian keuangan sebesar  16.316.516.409 rupiah atau 27,97%
      • Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  dengan pagu anggaran APBD sebesar 58.338.358.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 28,56% dan capaian keuangan sebesar  16.316.516.409 rupiah atau 27,97%
      • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran 0 rupiah
      • Sub Kegiatan Penyusunan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan pagu anggaran 0 rupiah
    • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar 0 rupiah
      • Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya dengan pagu anggaran  sebesar 0 rupiah
      • Sub Kegiatan Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan pagu anggaran  sebesar 0 rupiah
    • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar 0 rupiah
      • Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan pagu anggaran  sebesar 0 rupiah
    • Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar  1.074.999.996.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar ..% dan capaian keuangan sebesar ... rupiah atau ..%.
      • Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD  sebesar 1.074.999.996.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 15,15% dan capaian keuangan sebesar 42.219.218.489  rupiah atau 6,37%

Penanggungjawab Pembuatan Informasi: Bagian Perencanaan
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi: Tahun 2026 / RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Bentuk Informasi Yang Tersedia: Hard & Soft (file_pdf)
Jangka Waktu Penyimpanan: 5 tahun
Jenis Media Yang Memuat Informasi